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Al cierre del ejercicio del año 2005, Hidrandina ha dirigido sus actividades hacia el crecimiento y el fortalecimiento de la rentabilidad. Aplicando los indicadores críticos de gestión para las perspectivas financieras del cliente y de los procesos internos, así como de sus respectivas metas, las mismas que continúan siendo aplicadas a nivel de unidades de negocio.
Resultados del entorno económico - financiero
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El período Enero - Diciembre 2005, arroja una Utilidad Neta de S/. 18.68 MM, la cual resulta 0.8 % mayor a la registrada en el período del año 2004 (S/. 18.53 MM a valores reexpresados a Diciembre-2004).
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Este resultado tiene su origen básicamente en el mayor volumen de venta de energía eléctrica del 5.2% debido al incremento de la demanda de clientes del sector regulado, y además al incremento en la tarifa de venta de estos clientes, con relación al periodo del 2004.
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Del programa de inversiones aprobado las metas físicas de los proyectos 2005 se encuentra en el orden del 71 %, en tanto que las metas económicas se encuentran en el orden del 90 % con respecto al presupuesto reformulado 2005 al mismo periodo, existiendo una desviación del 10 %.
Resultados del entorno comercial
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Atendiendo las necesidades de crecimiento y dinamismo de nuestro mercado, la empresa dotó de servicio eléctrico a 11,261 nuevos clientes, con lo cual se sirvió en total a 389,591 clientes, lográndose un incremento de 3.8% respecto al año anterior.
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El coeficiente de electrificación de nuestra área de concesión continuó incrementándose, alcanzando el 72.5%.
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El volumen de energía vendida al III Trimestre 2004 fue de 585.8 GWh, destinándose 531.2 GWh (90.7%) al mercado regulado y 54.6 GWh (9.3%) al mercado libre. La energía vendida resultó 5.2% mayor a la registrada en el periodo anterior (556.9 GWh), debido al mayor consumo registrado en el sector regulado influenciado directamente por los clientes de Media Tensión del sector industrial con 33.6 GWh de mayor consumo, también los clientes en Baja Tensión incrementaron su consumo en 24.1 GWh, correspondiendo al sector no domiciliario 15.0 GWh. El impulso lo dieron los nuevos clientes incorporados, así como el repunte mostrado en los meses de mayo a julio en empresas pesqueras (harineras y conserveras) de Chimbote y la Libertad Norte.
Resultados del entorno técnico
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Se han continuado las acciones operativas para reducir las pérdidas de energía eléctrica; en los sistema de distribución (media tensión y baja tensión) de Hidrandina, expresadas como porcentaje de la energía disponible en las barras de media tensión de las subestaciones de potencia acumuladas (pérdidas técnicas + pérdidas comerciales), se incrementó las pérdidas acumuladas del 10.37% registrado a setiembre del año 2003 a 10.49% (correspondiendo 7.13% sólo a pérdidas técnicas de distribución) registrado a setiembre del 2004.
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Se considera que estas pérdidas se reduciran con los programas de inversiones en remodelación y optimización de redes, que Hidrandina viene ejecutando
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Mediante el programa de afianzamiento y optimización del alumbrado público, se instaló 7,732 puntos de luz lo que permitió reducir las pérdidas y mejorar el servicio de alumbrado público.
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